一、公告背景
为进一步规范公司内部(含下属子(控股)公司)采购招标流程,筑牢廉洁风控防线,持续优化管控流程、降低经营成本及廉政风险,同时结合正风肃纪督查自查,现拟对公司的采购招标项目开展专项内控审计业务,就该采购事宜进行公开询价,欢迎具备相应资质及审计能力的主体参与。具体事项如下:
二、采购项目名称
四川省食品发酵工业研究设计院有限公司招标采购活动内部审计业务。
三、限价
四川省食品发酵工业研究设计院有限公司招标采购活动内部审计业务最高不得高于50000元。
四、服务内容
1.审计范围
四川省食品发酵工业研究设计院有限公司及下属(控股)公司
2.审计要求
1)审计采招是否符合我司上级公司及本公司相关财务制度要求等;
2)分独立法人主体出具审计报告,一式三份。
五、供应商要求
1.注册成立满2年,持有有效的营业执照,具备行政主管部门颁发的会计师事务所执业证书。
2.具有独立签订合同的权利和承担民事责任的能力,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,按规定通过了有关部门的年度检验,至今为止,三年内无违法和重大违规执业行为,无处罚记录。(提供承诺函)
3.具有健全的财务会计制度。(提供近一年审计报告)
4.拟派本项目的项目负责人要求。
1)项目负责人需具有注册会计师执业资格,且具备3年以上工作经验(执业起始时间以执业证书编号为准)。
2)自2024年1月1日至参选截止日止,担任过不少于1个已完成或正在实施的类似业绩的团队负责人。
5.本次不接受联合体参选。
六、响应文件提交
1.递交时间:自公告发布之日起至2026年5月26日17:00(北京时间)。
2.递交方式(二选一):
1)现场提交:携带(寄)资料至四川省食品发酵工业研究设计院有限公司216办公室(南二楼),纸质版报价文件必须密封送达。
2)线上提交:将电子版资料扫描发送至邮箱ssyyzhglb@126.com。
3.提交资料清单:
1)公司简介(格式自拟);
2)授权委托书;
3)报价单;
4)企业资质:有效的营业执照、会计师事务所执业证书等;
5)2025年审计报告、负责人资料、类似业绩证明资料等;
6)廉洁承诺保证书;
7)无违法和重大违规承诺函;
8)所有报名材料,每一页须加盖公章。
七、其他补充事宜
1.签订合同后在2周内出具审计报告初稿;
2.付款方式:在出具审计报告初稿后,支付合同金额的50%,待正式报告出具后支付剩余的50%,支付费用前中标者均需开具增值税专用发票。
3.联系人:胡老师
4.联系电话:18782905140
四川省食品发酵工业研究设计院有限公司
2026年5月22日
